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2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站乡村振兴服务中心部门决算公开说明

来源: 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站财政局 浏览量:1次  字体:
索引号 43060018112/2023-2119810 发布机构 英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站人民政府 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 未知 公开日期 2023-08-23 04:24 公开范围 全部公开

  2022年度英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站乡村振兴服务中心部门决算

  目录

  第一部分 部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  十、必威体育:机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、必威体育:政府采购支出说明

  十三、必威体育:国有资产占用情况说明

  十四、必威体育:预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站乡村振兴服务中心概况

  一、 部门职责

  负责组织、协调、指导全区乡村振兴工作,组织实施巩固脱贫成效与乡村振兴有机衔接。负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作。负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置

  英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站乡村振兴服务中心单位内设机构包括:办公室、信息监测室、综合业务室。

  (二)决算单位构成

  英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站乡村振兴服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门决算仅含本级决算。

  第二部分

  部门决算表

  (见附件,因单位转换后四舍五入,尾数可能略有出入)

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  (由于决算编制时,金额明细到了分,而公开表格显示和公开文档取数只到了万元,可能导致0.01的尾数差异)

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计4572.91万元。与上年相比,增加1487.8万元,增长48.22%,主要是因为乡村振兴项目增加和人员变动引起工资福利增加。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计4572.91万元,其中:财政拨款收入4563.44万元,占99.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.47万元,占0.21%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计4572.6万元,其中:基本支出144.26万元,占3.15%;项目支出4428.33万元,占96.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计4563.44万元,与上年相比,增加1478.33万元,增长47.91%,主要是因为乡村振兴项目增加和人员变动引起工资福利增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出4563.44万元,占本年支出合计的99.80%,与上年相比,财政拨款支出增加1478.33万元,增长47.91%,主要是因为乡村振兴项目增加和人员变动引起工资福利增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出4563.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7.22万元,占0.16%;卫生健康(类)支出3.65万元,占0.08%;农林水(类)支出4546.88万元,占99.63%;住房保障(类)支出5.69万元,占0.13%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为666.14万元,支出决算数为4572.91万元,完成年初预算的686.48%,其中:

  1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

  年初预算为7.59万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  2、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

  年初预算为0.35万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的57.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为3.56万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的100%。

  4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

  年初预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%。

  5、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为83.73万元,较年初预算增加83.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为13万元,较年初预算增加13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  7、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。

  年初预算为79.6万元,支出决算为125.75万元,完成年初预算的157.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

  年初预算为500万元,支出决算为488.15万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  9、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3836.25万元,较年初预算增加3836.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整。

  10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为5.69万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出142.31万元,其中:

  人员经费68.44万元,占基本支出的48.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

  公用经费73.87万元,占基本支出的51.91%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

  其中:

  因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元;基本支出0万元,项目支出0万元。

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、必威体育:机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出73.87万元,比上年决算数减少13.24万元,降低15.2%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开支。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.18万元,用于召开全省防止返贫监测与帮扶工作推进电视电话会议,人数51人,内容为防止返贫监测与帮扶工作;开支培训费1.19万元,用于开展培训,人数50人,内容为作家协会乡村振兴文艺培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  十二、必威体育:政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、必威体育:国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、必威体育:2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  1. 通过走访排查、信息比对和个人自主申报,全区识别监测户151户431人,确保监测对象“应纳尽纳”。全区安排结对帮扶人员2324人,实现脱贫户结对联系和监测对象结对帮扶两个全覆盖。全区消除返贫风险群体183户497人,未标注消除风险90户37人,切实做到早发现、早干预、早帮扶。

  2. 落实了三级联动控辍保学机制,义务教育阶段没有失学辍学学生。全区有中小学生20811人、高中生4185人(含职高1078人)、在园幼儿5585人,全区有送教上门学生46人574人次。全区义务教育阶段“五类”学生无一人辍学,义务教育阶段控辍保学巩固率100%。全区脱贫人口四类慢病1359人,签约率100%,四类慢病随访服务实现家庭医生签约应签尽签。

  3. 全区各村建立就业服务平台,累计完成农村转移就业劳动者培训314人,占任务数300人的104.67%;持续做好稳岗就业,2022年脱贫人口务工总人数2435人,实现脱贫人口务工规模不低于2021年底水平。经入户调查,群众对我区巩固拓展脱贫攻坚成果和开展乡村振兴工作的满意度较高,未发生重大舆情信访事件。

  (二)存在的问题及原因分析

  政治理论学习有一定的进步,但仍需要加强学习的深度和广度,理论和实践的结合还不够。

  第四部分

  名词解释

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  电费:反映单位的电费支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  1、英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站乡村振兴服务中心2022年部门决算公开表格.XLS